审计学-审计实务全流程精讲与核心技能
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更新日期: 2025-03-29

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《审计学》课程系统介绍审计的基本理论、规范与实务流程。内容涵盖审计概论、执业规范、业务承接、风险评估与应对、审计抽样,以及销售收款、采购付款、生产存货、货币资金等主要业务循环的审计实务,并对特殊项目审计、审计报告编制及内部控制审计进行详细讲解。本课程旨在帮助学生构建完整的审计知识体系,掌握现代审计的核心方法与实践技能。

视频课程目录:
第一章 概论
第二章 审计规范
第三章 审计业务承接
第四章 审计风险评估
第五章 审计风险应对
第六章 审计抽样
第七章 销售与收款循环审计
第八章 采购与付款循环审计
第九章 生产与存货循环审计
第十章 货币资金审计
第十一章 特殊项目审计
第十二章 审计报告
第十三章 企业内部控制审计




课程详细目录:
├─{01}--第一章概论
│ ├─{01}--1.1审计基础概念
│ │ (1.1.1)--1.1审计基础概念.pdf
│ │ [1.1.1]--1.1审计基础概念.mp4
│ │ [1.1.1]--1.1审计基础概念.srt
│ │
│ ├─{02}--1.2审计的产生与发展
│ │ (1.2.1)--1.2审计的产生与发展.pdf
│ │ [1.2.1]--1.2审计的产生与发展.mp4
│ │ [1.2.1]--1.2审计的产生与发展.srt
│ │
│ └─{03}--1.3审计活动流程
│ (1.3.1)--1.3审计活动流程.pdf
│ [1.3.1]--1.3审计活动流程.mp4
│ [1.3.1]--1.3审计活动流程.srt

├─{02}--第二章审计规范
│ ├─{01}--2.1注册会计师执业规范
│ │ (2.1.1)--2.1注册会计师执业规范.pdf
│ │ [2.1.1]--2.1注册会计师执业规范.mp4
│ │ [2.1.1]--2.1注册会计师执业规范.srt
│ │
│ ├─{02}--2.2国家审计规范
│ │ (2.2.1)--2.2国家审计规范.pdf
│ │ [2.2.1]--2.2国家审计规范.mp4
│ │ [2.2.1]--2.2国家审计规范.srt
│ │
│ └─{03}--2.3内部审计规范
│ (2.3.1)--2.3内部审计规范.pdf
│ [2.3.1]--2.3内部审计规范.mp4

├─{03}--第三章审计业务承接
│ ├─{01}--3.1审计风险
│ │ (3.1.1)--3.1审计风险.pdf
│ │ [3.1.1]--3.1审计风险.mp4
│ │ [3.1.1]--3.1审计风险.srt
│ │
│ ├─{02}--3.2审计重要性
│ │ (3.2.1)--3.2审计重要性.pdf
│ │ [3.2.1]--3.2审计重要性.mp4
│ │ [3.2.1]--3.2审计重要性.srt
│ │
│ ├─{03}--3.3审计证据
│ │ #3.3.1#--实质性分析程序.pdf
│ │ (3.3.1)--3.3审计证据.pdf
│ │ [3.3.1]--审计证据.mp4
│ │ [3.3.1]--审计证据.srt
│ │
│ └─{04}--3.4签订审计业务约定书
│ (3.4.1)--3.4签订审计业务约定书.pdf

├─{04}--第四章审计风险评估
│ ├─{01}--4.1制定审计计划
│ │ (4.1.1)--4.1制定审计计划.pdf
│ │ [4.1.1]--制定审计计划.mp4
│ │ [4.1.1]--制定审计计划.srt
│ │
│ ├─{02}--4.2了解被审计单位及其环境
│ │ (4.2.1)--4.2了解被审计单位及其环境.pdf
│ │ [4.2.1]--了解被审计单位及其环境.mp4
│ │ [4.2.1]--了解被审计单位及其环境.srt
│ │
│ ├─{03}--4.3评估重大错报风险
│ │ (4.3.1)--4.3评估重大错报风险.pdf
│ │ [4.3.1]--评估重大错报风险.mp4
│ │ [4.3.1]--评估重大错报风险.srt
│ │
│ └─{04}--4.4与治理层和管理层的沟通
│ (4.4.1)--4.4与治理层和管理层的沟通.pdf
│ [4.4.1]--与治理层和管理层的沟通.mp4
│ [4.4.1]--与治理层和管理层的沟通.srt

├─{05}--第五章审计风险应对
│ ├─{01}--5.1总体应对措施
│ │ (5.1.1)--5.1总体应对措施.pdf
│ │ [5.1.1]--总体应对措施.mp4
│ │ [5.1.1]--总体应对措施.srt
│ │
│ ├─{02}--5.2进一步审计程序
│ │ #5.2.1#--证监会处罚.pdf
│ │ (5.2.1)--5.2进一步审计程序.pdf
│ │ [5.2.1]--进一步审计程序.mp4
│ │ [5.2.1]--进一步审计程序.srt
│ │
│ └─{03}--5.3审计工作底稿
│ (5.3.1)--5.3审计工作底稿.pdf
│ [5.3.1]--审计工作底稿.mp4
│ [5.3.1]--审计工作底稿.srt

├─{06}--第六章审计抽样
│ ├─{01}--6.1审计抽样概述
│ │ (6.1.1)--6.1审计抽样概述.pdf
│ │ [6.1.1]--审计抽样概述.mp4
│ │ [6.1.1]--审计抽样概述.srt
│ │
│ ├─{02}--6.2统计抽样在控制测试中的应用
│ │ (6.2.1)--6.2统计抽样在控制测试中的应用.pdf
│ │ [6.2.1]--统计抽样在控制测试中的应用.mp4
│ │ [6.2.1]--统计抽样在控制测试中的应用.srt
│ │
│ └─{03}--6.3非统计抽样在细节测试中的应用
│ (6.3.1)--6.3非统计抽样在细节测试中的应用.pdf

├─{07}--第七章销售与收款循环审计
│ ├─{01}--7.1销售与收款循环审计概述
│ │ (7.1.1)--7.1销售与收款循环审计概述.pdf
│ │ [7.1.1]--销售与收款循环审计概述.mp4
│ │ [7.1.1]--销售与收款循环审计概述.srt
│ │
│ ├─{02}--7.2营业收入审计
│ │ (7.2.1)--7.2营业收入审计.pdf
│ │ [7.2.1]--营业收入审计.mp4
│ │ [7.2.1]--营业收入审计.srt
│ │
│ ├─{03}--7.3应收账款审计
│ │ (7.3.1)--7.3应收账款审计.pdf
│ │ [7.3.1]--应收账款审计.mp4
│ │ [7.3.1]--应收账款审计.srt
│ │
│ └─{04}--7.4其他相关账户审计
│ (7.4.1)--7.4其他相关账户审计.pdf

├─{08}--第八章采购与付款循环审计
│ ├─{01}--8.1采购与付款循环审计概述
│ │ (8.1.1)--8.1采购与付款循环审计概述.pdf
│ │ [8.1.1]--采购与付款循环审计概述.mp4
│ │ [8.1.1]--采购与付款循环审计概述.srt
│ │
│ ├─{02}--8.2应付账款审计
│ │ (8.2.1)--8.2应付账款审计.pdf
│ │ [8.2.1]--应付账款审计.mp4
│ │ [8.2.1]--应付账款审计.srt
│ │
│ ├─{03}--8.3固定资产审计
│ │ (8.3.1)--8.3固定资产审计.pdf
│ │ [8.3.1]--固定资产审计.mp4
│ │ [8.3.1]--固定资产审计.srt
│ │
│ └─{04}--8.4其他相关账户审计
│ (8.4.1)--8.4其他相关账户审计.pdf

├─{09}--第九章生产与存货循环审计
│ ├─{01}--9.1生产与存货循环审计概述
│ │ (9.1.1)--9.1生产与存货循环审计概述.pdf
│ │ [9.1.1]--生产与存货循环审计概述.mp4
│ │ [9.1.1]--生产与存货循环审计概述.srt
│ │
│ ├─{02}--9.2存货审计
│ │ (9.2.1)--9.2存货审计.pdf
│ │
│ ├─{03}--9.3应付职工薪酬审计
│ │ (9.3.1)--9.3应付职工薪酬审计.pdf
│ │
│ └─{04}--9.4其他相关账户的审计
│ (9.4.1)--9.4其他相关账户的审计.pdf

├─{10}--第十章货币资金审计
│ ├─{01}--10.1货币资金审计概述
│ │ (10.1.1)--10.1货币资金审计概述.pdf
│ │ [10.1.1]--货币资金审计概述.mp4
│ │ [10.1.1]--货币资金审计概述.srt
│ │
│ ├─{02}--10.2库存现金审计
│ │ (10.2.1)--10.2库存现金审计.pdf
│ │ [10.2.1]--库存现金审计.mp4
│ │ [10.2.1]--库存现金审计.srt
│ │ [10.2.2]--2.mp4
│ │ [10.2.2]--2.srt
│ │ [10.2.3]--3.mp4
│ │ [10.2.3]--3.srt
│ │
│ ├─{03}--10.3银行存款审计
│ │ (10.3.1)--10.3银行存款审计.pdf
│ │ [10.3.1]--银行存款审计.mp4
│ │ [10.3.1]--银行存款审计.srt
│ │
│ └─{04}--10.4其他货币资金审计
│ (10.4.1)--10.4其他货币资金审计.pdf

├─{11}--第十一章特殊项目审计
│ ├─{01}--11.1会计估计的审计
│ │ (11.1.1)--11.1会计估计的审计.pdf
│ │
│ ├─{02}--11.2关联方交易的审计
│ │ (11.2.1)--11.2关联方交易的审计.pdf
│ │
│ ├─{03}--11.3期初余额的审计
│ │ (11.3.1)--11.3期初余额的审计.pdf
│ │ [11.3.1]--期初余额的审计.mp4
│ │ [11.3.1]--期初余额的审计.srt
│ │
│ ├─{04}--11.4期后事项的审计
│ │ (11.4.1)--11.4期后事项的审计.pdf
│ │ [11.4.1]--期后事项的审计.mp4
│ │ [11.4.1]--期后事项的审计.srt
│ │
│ ├─{05}--11.5或有事项的审计
│ │ (11.5.1)--11.5或有事项的审计.pdf
│ │
│ └─{06}--11.6持续经营假设的审计
│ (11.6.1)--11.6持续经营假设的审计.pdf

├─{12}--第十二章审计报告
│ ├─{01}--12.1完成审计工作
│ │ (12.1.1)--12.1完成审计工作.pdf
│ │ [12.1.1]--完成审计工作.mp4
│ │ [12.1.1]--完成审计工作.srt
│ │
│ ├─{02}--12.2审计报告的基本内容
│ │ (12.2.1)--12.2审计报告的基本内容.pdf
│ │ [12.2.1]--审计报告的基本内容.mp4
│ │ [12.2.1]--审计报告的基本内容.srt
│ │
│ ├─{03}--12.3在审计报告中沟通关键审计事项
│ │ #12.3.1#--上海电气审计报告.pdf
│ │ (12.3.1)--12.3在审计报告中沟通关键审计事项.pdf
│ │ (12.3.2)--上海电气2016年报--新审计报告.rar
│ │ [12.3.1]--在审计报告中沟通关键审计事项.mp4
│ │ [12.3.1]--在审计报告中沟通关键审计事项.srt
│ │
│ └─{04}--12.4非无保留意见审计报告
│ (12.4.1)--12.4非无保留意见审计报告.pdf
│ [12.4.1]--非无保留意见审计报告.mp4
│ [12.4.1]--非无保留意见审计报告.srt

└─{13}--第十三章企业内部控制审计
├─{01}--13.1概述
│ (13.1.1)--概述.pdf
│ [13.1.1]--概述.mp4
│ [13.1.1]--概述.srt

├─{02}--13.2计划审计工作
│ (13.2.1)--计划审计工作.pdf

├─{03}--13.3实施审计工作
│ (13.3.1)--实施审计工作.pdf

└─{04}--13.4完成审计工作
(13.4.1)--完成审计工作.pdf


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