审计学-审计理论与实务操作全解析
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更新日期: 2025-03-29

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《审计学》课程系统讲授审计的基本理论、规范与实务操作。课程从审计概论与规范出发,深入讲解审计业务承接、风险评估与应对的核心流程,并详细剖析销售、采购、生产、货币资金等关键业务循环的审计要点,最后涵盖特殊项目审计、审计报告及内部控制审计。本课程旨在帮助学生构建完整的审计知识体系,掌握财务报表审计的核心技能。

视频课程目录:
1. 概论
2. 审计规范
3. 审计业务承接
4. 审计风险评估
5. 审计风险应对
6. 审计抽样
7. 销售与收款循环审计
8. 采购与付款循环审计
9. 生产与存货循环审计
10. 货币资金审计
11. 特殊项目审计
12. 审计报告
13. 企业内部控制审计




├─{01}--概论
│ #1.1#--图文.pdf
│ #1.2#--图文.pdf
│ #1.3#--图文.pdf
│ #1.4#--图文.pdf
│ (1.1)--第1章审计概论(4).ppt
│ [1.2.1]--1.审计的定义+王砚书.mp4
│ [1.2.1]--1.审计的定义+王砚书.srt
│ [1.2.2]--2.审计的职能和目标+王砚书.mp4
│ [1.2.2]--2.审计的职能和目标+王砚书.srt
│ [1.4]--3.审计活动流程+王砚书.mp4
│ [1.4]--3.审计活动流程+王砚书.srt

├─{02}--审计规范
│ #2.1#--图文.pdf
│ #2.2#--图文.pdf
│ #2.3#--图文.pdf
│ #2.4#--图文.pdf
│ (2.1.1)--第2章d审计规范(1).ppt
│ (2.1.2)--第2章审计规范.ppt
│ [2.2.1]--4.注册会计师执业规范体系+董丽英.mp4
│ [2.2.1]--4.注册会计师执业规范体系+董丽英.srt
│ [2.2.2]--5中国注册会计师职业道德守则之职业道德基本原则—王砚书.mp4
│ [2.2.2]--5中国注册会计师职业道德守则之职业道德基本原则—王砚书.srt
│ [2.2.3]--6注册会计师的法律责任—王砚书.mp4
│ [2.2.3]--6注册会计师的法律责任—王砚书.srt
│ [2.3]--6国家审计规范--牛晓叶.mp4
│ [2.3]--6国家审计规范--牛晓叶.srt
│ [2.4]--7内部审计准则--牛晓叶.mp4
│ [2.4]--7内部审计准则--牛晓叶.srt

├─{03}--审计业务承接
│ #3.1#--图文.pdf
│ #3.2#--图文.pdf
│ #3.3#--图文.pdf
│ #3.4#--图文.pdf
│ #3.5#--图文.pdf
│ (3.1.1)--第3章d审计业务承接.ppt
│ (3.1.2)--第3章审计业务承接.ppt
│ [3.2]--7审计风险—董丽英.mp4
│ [3.2]--7审计风险—董丽英.srt
│ [3.3.1]--8审计的重要性+王砚书.mp4
│ [3.3.1]--8审计的重要性+王砚书.srt
│ [3.3.2]--9评价审计过程中识别出的错报—王砚书.mp4
│ [3.3.2]--9评价审计过程中识别出的错报—王砚书.srt
│ [3.4.1]--《审计学》审计证据视频王砚书.mp4
│ [3.4.2]--10审计证据—董丽英.mp4
│ [3.4.2]--10审计证据—董丽英.srt
│ [3.5]--8审计业务约定书--牛晓叶.mp4
│ [3.5]--8审计业务约定书--牛晓叶.srt

├─{04}--审计风险评估
│ #4.1#--图文.pdf
│ #4.2#--图文.pdf
│ #4.3#--图文.pdf
│ #4.4#--图文.pdf
│ #4.5#--图文.pdf
│ (4.1.1)--第4章d审计风险评估.ppt
│ (4.1.2)--第4章审计风险评估.ppt
│ [4.2]--11制定审计计划+王砚书.mp4
│ [4.2]--11制定审计计划+王砚书.srt
│ [4.3.1]--8了解被审计单位及其环境--牛晓叶.mp4
│ [4.3.1]--8了解被审计单位及其环境--牛晓叶.srt
│ [4.3.2]--12了解被审计单位内部控制+董丽英.mp4
│ [4.3.2]--12了解被审计单位内部控制+董丽英.srt
│ [4.4]--13评估重大错报风险+王砚书.mp4
│ [4.4]--13评估重大错报风险+王砚书.srt
│ [4.5]--9与治理层与管理层的沟通--牛晓叶.mp4
│ [4.5]--9与治理层与管理层的沟通--牛晓叶.srt

├─{05}--审计风险应对
│ #5.1#--图文.pdf
│ #5.2#--图文.pdf
│ #5.3#--图文.pdf
│ #5.4#--图文.pdf
│ (5.1.1)--第5章d审计风险应对.ppt
│ (5.1.2)--第5章审计风险应对.ppt
│ [5.2]--14财务报表层次重大错报风险与总体应对措施+王砚书.mp4
│ [5.2]--14财务报表层次重大错报风险与总体应对措施+王砚书.srt
│ [5.3.1]--15进一步审计程序+董丽英.mp4
│ [5.3.1]--15进一步审计程序+董丽英.srt
│ [5.3.2]--16控制测试+王砚书.mp4
│ [5.3.2]--16控制测试+王砚书.srt
│ [5.3.3]--17实质性程序——王砚书.mp4
│ [5.3.3]--17实质性程序——王砚书.srt
│ [5.4]--2审计工作底稿-郭颖.mp4
│ [5.4]--2审计工作底稿-郭颖.srt

├─{06}--审计抽样
│ #6.1#--图文.pdf
│ #6.2#--图文.pdf
│ #6.3#--图文.pdf
│ #6.4#--图文.pdf
│ (6.1.1)--第6章d审计抽样.ppt
│ (6.1.2)--第6章审计抽样.ppt
│ [6.2.1]--18抽样风险和非抽样风险——王砚书.mp4
│ [6.2.1]--18抽样风险和非抽样风险——王砚书.srt
│ [6.2.2]--1抽样审计的步骤-郭颖.mp4
│ [6.2.2]--1抽样审计的步骤-郭颖.srt

├─{07}--销售与收款循环审计
│ #7.1#--图文.pdf
│ #7.2#--图文.pdf
│ #7.3#--图文.pdf
│ #7.4#--图文.pdf
│ #7.5#--图文.pdf
│ (7.1.1)--第7章d销售与收款循环审计(1).ppt
│ (7.1.2)--第7章销售与收款循环审计.ppt
│ [7.2.1]--19销售与收款循环的主要业务活动与凭证记录——郑秀杰_1.mp4
│ [7.2.1]--19销售与收款循环的主要业务活动与凭证记录——郑秀杰_1.srt
│ [7.2.2]--20评估销售与收款循环的重大错报风险+郑秀杰.mp4
│ [7.2.2]--20评估销售与收款循环的重大错报风险+郑秀杰.srt
│ [7.3]--21.主营业务收入审计的实质性程序——郑秀杰.mp4
│ [7.3]--21.主营业务收入审计的实质性程序——郑秀杰.srt
│ [7.4]--22.函证应收账款——郑秀杰.mp4
│ [7.4]--22.函证应收账款——郑秀杰.srt

├─{08}--采购与付款循环审计
│ #8.1#--图文.pdf
│ #8.2#--图文.pdf
│ #8.3#--图文.pdf
│ #8.4#--图文.pdf
│ #8.5#--图文.pdf
│ (8.1.1)--第8章d采购与付款循环审计.ppt
│ (8.1.2)--第8章采购预付款循环审计.ppt
│ [8.2.1]--23.采购与付款循环所涉及的主要业务活动与凭证记录——郑秀杰.mp4
│ [8.2.1]--23.采购与付款循环所涉及的主要业务活动与凭证记录——郑秀杰.srt
│ [8.2.2]--24.评估采购与付款循环的重大错报风险——郑秀杰.mp4
│ [8.2.2]--24.评估采购与付款循环的重大错报风险——郑秀杰.srt
│ [8.3]--25.应付账款审计的实质性程序——郑秀杰.mp4
│ [8.3]--25.应付账款审计的实质性程序——郑秀杰.srt
│ [8.4]--26.固定资产账面余额审计的实质性程序——郑秀杰.mp4
│ [8.4]--26.固定资产账面余额审计的实质性程序——郑秀杰.srt

├─{09}--生产与存货循环审计
│ #9.1#--图文.pdf
│ #9.2#--图文.pdf
│ #9.3#--图文.pdf
│ #9.4#--图文.pdf
│ #9.5#--图文.pdf
│ (9.1.1)--第9章d存货与仓储循环审计.ppt
│ (9.1.2)--第9章生产与存货循环审计.ppt
│ [9.2.1]--27.生产与存货循环的主要业务活动与相关凭证和记录——王砚书.mp4
│ [9.2.1]--27.生产与存货循环的主要业务活动与相关凭证和记录——王砚书.srt
│ [9.2.2]--28.评估生产与存货循环的重大错报风险——王砚书.mp4
│ [9.2.2]--28.评估生产与存货循环的重大错报风险——王砚书.srt
│ [9.3.1]--29.存货的监盘概述——王砚书.mp4
│ [9.3.1]--29.存货的监盘概述——王砚书.srt
│ [9.3.2]--30.存货的监盘程序——王砚书.mp4
│ [9.3.2]--30.存货的监盘程序——王砚书.srt

├─{10}--货币资金审计
│ #10.1#--图文.pdf
│ #10.2#--图文.pdf
│ #10.3#--图文.pdf
│ #10.4#--图文.pdf
│ #10.5#--图文.pdf
│ (10.1.1)--第10章d货币资金审计.ppt
│ (10.1.2)--第10章货币资金审计.ppt
│ [10.2.1]--31货币资金内部控制的内容——王砚书.mp4
│ [10.2.1]--31货币资金内部控制的内容——王砚书.srt
│ [10.2.2]--32评估货币资金的重大错报风险——王砚书.mp4
│ [10.2.2]--32评估货币资金的重大错报风险——王砚书.srt
│ [10.2.3]--33货币资金舞弊常见类型——小金库——王砚书.mp4
│ [10.2.3]--33货币资金舞弊常见类型——小金库——王砚书.srt
│ [10.3]--34库存现金审计的实质性程序——王砚书.mp4
│ [10.3]--34库存现金审计的实质性程序——王砚书.srt
│ [10.4]--35银行存款审计的实质性程序——王砚书.mp4
│ [10.4]--35银行存款审计的实质性程序——王砚书.srt

├─{11}--特殊项目审计
│ #11.1#--图文.pdf
│ #11.2#--图文.pdf
│ #11.3#--图文.pdf
│ #11.4#--图文.pdf
│ #11.5#--图文.pdf
│ #11.6#--图文.pdf
│ #11.7#--图文.pdf
│ #11.8#--图文.pdf
│ (11.1)--第11章特殊项目审计.ppt
│ [11.4]--36期初余额的审计-王砚书.mp4
│ [11.4]--36期初余额的审计-王砚书.srt
│ [11.5]--37期后事项的审计——王砚书.mp4
│ [11.5]--37期后事项的审计——王砚书.srt

├─{12}--审计报告
│ #12.1#--图文.pdf
│ #12.2#--图文.pdf
│ #12.3#--图文.pdf
│ #12.4#--图文.pdf
│ #12.5#--图文.pdf
│ #12.6#--图文.pdf
│ #12.7#--图文.pdf
│ (12.1.1)--第12章d审计报告.ppt
│ (12.1.2)--第12章审计报告.ppt
│ [12.2]--3.完成审计工作-郭颖.mp4
│ [12.2]--3.完成审计工作-郭颖.srt
│ [12.3]--38审计报告的要素与意见类型——郑秀杰.mp4
│ [12.3]--38审计报告的要素与意见类型——郑秀杰.srt
│ [12.4]--4在审计报告中沟通关键审计事项-郭颖.mp4
│ [12.4]--4在审计报告中沟通关键审计事项-郭颖.srt
│ [12.6]--5在审计报告中增加强调事项段和其他事项段-郭颖.mp4
│ [12.6]--5在审计报告中增加强调事项段和其他事项段-郭颖.srt

└─{13}--企业内部控制审计
#13.1#--图文.pdf
#13.2#--图文.pdf
#13.3#--图文.pdf
#13.4#--图文.pdf
#13.5#--图文.pdf
#13.6#--图文.pdf
(13.1)--第13章企业内部控制审计.ppt
[13.2]--39企业内部控制审计——郑秀杰.mp4
[13.2]--39企业内部控制审计——郑秀杰.srt


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