内部审计-掌握内审核心,提升治理与风控能力
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更新日期: 2025-08-18

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本课程系统讲解内部审计的核心理论与实务。内容涵盖公司治理与内审的关系、内审特征、人员与机构、主要工作流程、管理方法,并深入探讨内部控制自我评价、舞弊审计、经济效益审计及风险管理审计等关键专题。旨在帮助学习者构建全面的内部审计知识体系,掌握提升组织治理与风险防控能力的专业技能。

视频课程目录:
1. 公司治理与内部审计
2. 内部审计特征
3. 内部审计人员与行业协会
4. 内部审计机构
5. 内部审计主要工作
6. 内部审计管理方法
7. 内部控制自我评价
8. 舞弊审计
9. 经济效益审计
10. 风险管理审计




├─{01}--公司治理与内部审计
│ #1.1#--图文.pdf
│ #1.4#--图文.pdf
│ (1.1.1)--1.1为什么需要公司治理和内部控制.ppt
│ (1.1.2)--1.2何谓公司治理.ppt
│ (1.2.1)--1.3何谓内部控制.ppt
│ (1.2.2)--1.4公司治理与内部控制的关系.ppt
│ (1.3.1)--1.5何谓内部审计?.ppt
│ (1.3.2)--1.6公司治理、内部控制与内部审计之间的关系.ppt
│ (1.4.1)--1.7《萨班斯-奥克斯利法案》出台的背景.ppt
│ (1.4.2)--1.8《萨班斯-奥克斯利法案》产生的深层次原因.ppt
│ (1.4.3)--1.9《萨班斯-奥克斯利法案》简介及核心内容.ppt
│ (1.4.4)--1.10《萨班斯-奥克斯利法案》的影响及作用.ppt
│ [1.1.1]--1.1为什么需要公司治理和内部控制.mp4
│ [1.1.2]--1.2何谓公司治理.mp4
│ [1.2.1]--1.3何谓内部控制.mp4
│ [1.2.2]--1.4.公司治理和内部控制的关系.mp4
│ [1.4.1]--1.7.《萨班斯-奥克斯利法案》的出台背景.mp4
│ [1.4.2]--1.8《萨班斯-奥克斯利法案》产生的深层次原因.mp4
│ [1.4.3]--1.9《萨班斯-奥克斯利法案》的简介和核心内容.mp4
│ [1.4.4]--1.10《萨班斯-奥克斯利法案》的影响及作用.mp4

├─{02}--内部审计特征
│ (2.1)--2.1何谓政府审计(1).ppt
│ (2.10)--2.10澳大利亚的内部审计概况.ppt
│ (2.11)--2.11内部审计与政府审计、民间审计的比较.ppt
│ (2.2)--2.2何谓民间审计(1).ppt
│ (2.3)--2.3民间审计的职能和范围2.0.ppt(1).ppt
│ (2.4)--2.4何谓内部审计?3.0.ppt(1).ppt
│ (2.5)--2.5内部审计职能和特点(1).ppt
│ (2.6)--2.6英国的内部审计概况.ppt
│ (2.7)--2.7法国的内部审计概况.ppt
│ (2.8)--2.8美国的内部审计.ppt
│ (2.9)--2.9德国的内部审计概况审核后.ppt
│ [2.10]--2.10.mp4
│ [2.11]--2.11.mp4
│ [2.1]--2.1(1).mp4
│ [2.2]--2.2(1).mp4
│ [2.3]--2.3(1).mp4
│ [2.4]--2.4何为内部审计(1).mp4
│ [2.5]--2.5(1).mp4
│ [2.6]--2.6.mp4
│ [2.7]--2.7.mp4
│ [2.8]--2.8.mp4
│ [2.9]--2.9.mp4

├─{03}--内部审计人员与行业协会
│ (3.1)--3.1内部审计人员职业道德总则.ppt
│ (3.2)--3.2内部审计人员职业道德一般原则-诚信正直.ppt
│ (3.3)--3.3内部审计人员职业道德一般原则——客观性.ppt
│ (3.4)--3.4内部审计人员职业道德一般原则——专业胜任能力.ppt
│ (3.5)--3.5内部审计人员的执业能力.ppt
│ (3.6)--3.6内部审计人员职业道德一般原则-保密性原则.ppt
│ (3.7)--3.7国际注册内部审计师.ppt
│ [3.1]--3.1.mp4
│ [3.2]--3.2.mp4
│ [3.3]--3.3.mp4
│ [3.4]--3.mp4
│ [3.5]--3.5.mp4
│ [3.6]--3.6.mp4
│ [3.7]--3.7.mp4

├─{04}--内部审计机构
│ (4.1)--4.1内审机构设置的原则.ppt
│ (4.2)--4.2内部审计机构设置(1).ppt
│ (4.3.1)--4.3内审机构的主要职责.ppt
│ (4.3.2)--4.4.内部审计机构履行职责所必需的权限.ppt
│ (4.4.1)--4.5.内部审计机构管理概述.ppt
│ (4.4.2)--4.6内部审计机构管理的内容.ppt
│ (4.4.3)--4.7内部审计机构管理的层次.ppt
│ [4.1]--4.1内审机构设置的原则.mp4
│ [4.2]--4.2内部审计机构设置的模式及利弊.mp4
│ [4.3.1]--4.3内审机构的主要职责.mp4
│ [4.3.2]--4.4内部审计机构履行职责所必需的权限.mp4
│ [4.4.1]--4.5内部审计机构管理概述.mp4
│ [4.4.2]--4.6内部审计机构管理的内容.mp4
│ [4.4.3]--4.7内部审计机构履行职责所必需的权限.mp4

├─{05}--内部审计主要工作
│ (5.1)--5.1审计准备阶段如何制定审计计划?(1).ppt
│ (5.2)--5.2审计准备阶段如何编制与送达审计通知书?.ppt
│ (5.3)--5.3审计实施阶段收集的审计证据有哪些?.ppt
│ (5.4)--5.4审计实施阶段如何获取审计证据?.ppt
│ (5.5)--5.5审计实施阶段对于收集的审计证据有何要求?.ppt
│ (5.6)--5.6审计过程中形成的审计工作底稿是什么?.ppt
│ (5.7)--5.7审计报告阶段编制的审计报告是什么?.ppt
│ (5.8)--5.8审计报告阶段编制的审计报告怎样才是规范的?.ppt
│ (5.9)--5.9为什么在内部审计流程中需要后续审计?.ppt
│ [5.1]--5.1.mp4
│ [5.2]--5.2.mp4
│ [5.3]--5.3.mp4
│ [5.4]--5.mp4
│ [5.5]--5.5.mp4
│ [5.6]--5.6.mp4
│ [5.7]--5.7.mp4
│ [5.8]--5.8.mp4
│ [5.9]--5.9.mp4

├─{06}--内部审计管理方法
│ (6.1.1)--6.1内部审计管理方法概述.ppt
│ (6.1.2)--6.2内部审计营销管理.ppt
│ (6.2.1)--6.3内部审计制度管理——审计“小制度”.ppt
│ (6.2.2)--6.4内部审计制度管理——审计“大制度”管理:共建和联络员制度.ppt
│ (6.2.3)--6.5内部审计制度管理——审计“大制度”管理:指导员和自我审计制.ppt
│ (6.2.4)--6.6内部审计制度管理——审计“大制度”管理:成果运用制度.ppt
│ (6.3.1)--6.7内部审计绩效评价中的“绩效”.ppt
│ (6.3.2)--6.8内部审计绩效评价体系.ppt
│ (6.3.3)--6.9内部审计绩效评价的内容.ppt
│ [6.1.1]--6.1内部审计管理方法该概述.mp4
│ [6.1.2]--6.2内部审计营销管理.mp4
│ [6.2.1]--6.3内部审计制度管理——审计“小制度”.mp4
│ [6.2.2]--6.4内部审计制度管理——审计“大制度”管理:共建和联络员制度.mp4
│ [6.2.3]--6.5内部审计制度管理——审计“大制度”管理:指导员和自我审计制.mp4
│ [6.2.4]--6.6内部审计制度管理——审计“大制度”管理:成果运用制度.mp4
│ [6.3.1]--6.7内部审计绩效评价中的“绩效”.mp4
│ [6.3.2]--6.8内部审计绩效评价体系.mp4
│ [6.3.3]--6.9内部审计绩效评价的内容.mp4

├─{07}--内部控制自我评价
│ (7.1)--7.1何为内部控制.pdf
│ (7.2)--7.2内部控制遵循的原则.pdf
│ (7.3)--7.3内部控制的构成要素--内部环境.pdf
│ (7.4)--7.4内部控制的构成要素--风险评估.pdf
│ (7.5)--7.5内部控制的构成要素--控制活动.pdf
│ (7.6)--7.6内部控制的构成要素--信息与沟通.pdf
│ (7.7)--7.7内部控制的构成要素--内部监督.pdf
│ (7.8)--7.8内部控制五要素的关系及内部控制的局限性.pdf
│ [7.1]--7.1.mp4
│ [7.2]--7.2.mp4
│ [7.3]--7.3.mp4
│ [7.4]--7.mp4
│ [7.5]--7.5.mp4
│ [7.6]--7.6.mp4
│ [7.7]--7.7.mp4
│ [7.8]--7.8.mp4

├─{08}--舞弊审计
│ (8.1)--8.1(1).ppt
│ (8.2)--8.2舞弊的动因—三因素.ppt
│ (8.3)--8.3舞弊的危害.ppt
│ (8.4)--8.4舞弊的分类.ppt
│ (8.5)--8.5何为舞弊审计.ppt
│ (8.6)--8.6管理层舞弊动因(1).ppt
│ (8.7)--8.7管理层舞弊手段.ppt
│ [8.1]--8.1(1).mp4
│ [8.2]--8.2(1).mp4
│ [8.3]--8.3.mp4
│ [8.4]--8.mp4
│ [8.5]--8.5.mp4
│ [8.6]--8.6(1).mp4
│ [8.7]--8.7.mp4

├─{09}--经济效益审计
│ (9.1)--9.1.ppt
│ (9.2)--9.2.ppt
│ (9.3)--9.3经济效益审计的程序.ppt
│ (9.4)--9.4经济效益审计评价标准.ppt
│ (9.5)--9.5经济效益评价指标体系——财务效益状况指标.ppt
│ (9.6)--9.6经济效益评价指标体系——资产营运状况指标.ppt
│ (9.7)--9.7.ppt
│ (9.8)--9.8.ppt
│ (9.9)--9.9.ppt
│ [9.1]--9.1.mp4
│ [9.2]--9.2.mp4
│ [9.3]--9.3.mp4
│ [9.4]--9.mp4
│ [9.5]--9.5.mp4
│ [9.6]--9.6.mp4
│ [9.7]--9.7.mp4
│ [9.8]--9.8.mp4
│ [9.9]--9.9.mp4

└─{10}--风险管理审计
(10.1)--10.1风险管理.ppt
(10.2)--10.2风险管理审计与风险基础审计的关系.ppt
(10.3)--10.3风险管理审计与内部控制审计的关系.ppt
(10.4)--10.4内部审计在风险管理过程中的作用.ppt
(10.5)--10.5风险管理审计的程序.ppt
(10.6)--10.6风险管理审计的内容.ppt
(10.7)--10.7风险管理审计方法.ppt
[10.1]--10.1.mp4
[10.2]--10.2.mp4
[10.3]--10.3.mp4
[10.4]--10.mp4
[10.5]--10.5.mp4
[10.6]--10.6.mp4
[10.7]--10.7.mp4


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