审计学-审计核心理论与实务精讲
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更新日期: 2025-06-07

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本课程系统讲解审计学核心理论与实务。内容涵盖审计基本概念、审计计划、证据收集、风险评估与应对,并深入解析销售、采购、生产及货币资金等关键业务循环的审计要点。课程最后将指导完成审计报告,并探讨内部控制审计与质量控制体系,旨在构建完整的审计知识框架与实践能力。

视频课程目录:
01 课程前言
02 审计概述
03 计划审计工作
04 审计证据、程序与工作底稿
05 风险评估
06 风险应对
07 销售与收款循环审计
08 采购与付款循环审计
09 生产、存货与工薪循环审计
10 货币资金审计
11 审计报告
12 内部控制审计
13 审计质量控制




├─{01}--课程前言
│ #1.1#--图文.pdf

├─{02}--审计概述
│ #2.1#--图文.pdf
│ (2.1)--1.1审计概念及其要素.ppt
│ (2.2)--1.2审计分类.ppt
│ (2.3)--1.3审计风险和审计过程.ppt
│ [2.1]--第一章第一节审计概述.mp4
│ [2.2]--第一章第二节审计分类.mp4
│ [2.3]--第一章第三节审计过程.mp4

├─{03}--计划审计工作
│ #3.1#--图文.pdf
│ (3.1)--2.1审计目标.ppt
│ (3.2)--2.2审计重要性.ppt
│ (3.3)--2.3审计计划.ppt
│ (3.4)--2.4初步业务活动.ppt
│ [3.1]--第二章第一节审计目标.mp4
│ [3.2]--第二章第二节审计重要性.mp4
│ [3.3]--第二章第三节审计计划.mp4
│ [3.4]--第二章第四节初步业务活动.mp4

├─{04}--审计证据、审计程序与审计工作底稿
│ #4.1#--图文.pdf
│ (4.1)--3.1审计证据.ppt
│ (4.2)--3.2审计证据的特征.ppt
│ (4.3)--3.3审计程序.ppt
│ (4.4)--3.4审计工作底稿.ppt
│ [4.1]--第三章第一节审计证据的含义与种类.mp4
│ [4.2]--第三章第二节审计证据的特征.mp4
│ [4.3]--第三章第三节审计程序的含义及具体审计程序.mp4
│ [4.4]--第三章第四节审计工作底稿.mp4

├─{05}--风险评估
│ #5.1#--图文.pdf
│ (5.1)--4.1风险评估概述.ppt
│ (5.2)--4.2了解被审计单位及其环境.ppt
│ (5.3)--4.3了解被审计单位内部控制.ppt
│ (5.4)--4.4评估重大错报风险.ppt
│ [5.1]--第四章第一节风险评估概述.mp4
│ [5.2]--第四章第二节了解被审计单位及其环境.mp4
│ [5.3]--第四章第三节了解被审计单位内部控制.mp4
│ [5.4]--第四章第四节评估重大错报风险.mp4

├─{06}--风险应对
│ #6.1#--图文.pdf
│ (6.1)--5.1针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.ppt
│ (6.2)--5.2针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.ppt
│ (6.3)--5.3控制测试.ppt
│ (6.4)--5.4实质性程序.ppt
│ [6.1]--第五章第一节针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.mp4
│ [6.2]--第五章第二节针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4
│ [6.3]--第五章第三节控制测试.mp4
│ [6.4]--第五章第四节实质性程序.mp4

├─{07}--销售与收款循环的审计
│ #7.1#--图文.pdf
│ #7.4#--图文.pdf
│ (7.1)--6.1销售与收款循环审计的概述.ppt
│ (7.2)--6.2销售与收款循环的内部控制与控制测试.ppt
│ (7.3)--6.3营业收入的审计.ppt
│ (7.4)--6.4应收账款的审计.ppt
│ [7.1]--第六章第一节销售与收款循环审计的概述.mp4
│ [7.2]--第六章第二节销售与收款循环的内部控制与控制测试.mp4
│ [7.3]--第六章第三节营业收入的审计.mp4
│ [7.4]--第六章第四节应收账款的审计.mp4

├─{08}--采购与付款循环的审计
│ #8.1#--图文.pdf
│ (8.1)--7.1采购与付款循环审计概述.ppt
│ (8.2)--7.2采购与付款循环的内部控制与控制测试.ppt
│ (8.3)--7.3应付账款的审计.ppt
│ (8.4)--7.4固定资产的审计.ppt
│ [8.1]--第七章第一节采购与付款循环审计的概述.mp4
│ [8.2]--第七章第二节采购与付款循环的内部控制与控制测试.mp4
│ [8.3]--第七章第三节应付账款的审计.mp4
│ [8.4]--第七章第四节固定资产的审计.mp4

├─{09}--生产、存货与工薪循环的审计
│ #9.1#--图文.pdf
│ (9.1)--8.1生产与存货循环的特点.ppt
│ (9.2)--8.2生产与存货循环的内部控制和控制测试.ppt
│ (9.3)--8.3存货的审计.ppt
│ [9.1]--第八章第一节生产、存货与工薪循环的审计.mp4
│ [9.2]--第八章第二节生产与存货循环的内部控制与控制测试.mp4
│ [9.3.1]--第八章第三节存货的审计-1.mp4
│ [9.3.2]--第八章第三节存货的审计-2.mp4

├─{10}--货币资金审计
│ #10.1#--图文.pdf
│ #10.4#--图文.pdf
│ (10.1)--9.1.ppt
│ (10.3)--9.3.ppt
│ (10.4)--9.4银行存款的实质性程序.ppt
│ [10.1]--第九章第一节货币资金内部控制.mp4
│ [10.2]--第九章第二节货币资金审计中需要关注的事项或情形.mp4
│ [10.3]--第九章第三节库存现金的监盘.mp4
│ [10.4]--第九章第四节银行存款的实质性程序.mp4

├─{11}--审计报告
│ #11.1#--图文.pdf
│ (11.1)--10.1审计报告概述.ppt
│ (11.2)--10.2审计报告的基本内容.ppt
│ (11.3)--10.3沟通关键审计事项.ppt
│ (11.4)--10.4非无保留意见审计报告.ppt
│ (11.5)--10.5在审计报告中增加强调事项段和其他事项段.ppt
│ [11.1]--第十章第一节审计意见的形成和审计报告的类型.mp4
│ [11.2]--第十章第二节审计报告的基本内容.mp4
│ [11.3]--第十章第三节沟通关键审计事项.mp4
│ [11.4]--第十章第四节非无保留意见审计报告.mp4
│ [11.5]--第十章第五节在审计报告中增加强调事项段和其他事项段.mp4

├─{12}--内部控制审计
│ #12.1#--图文.pdf
│ (12.1)--11.1审计范围和审计目标.ppt
│ (12.2)--11.2业务承接与审计计划.ppt
│ (12.3)--11.3实施审计工作,评价控制缺陷.ppt
│ (12.4)--11.4完成审计工作,出具审计报告.ppt
│ [12.1]--第十一章第一节审计范围与审计目标.mp4
│ [12.2]--第十一章第二节业务承接与审计计划.mp4
│ [12.3]--第十一章第三节实施审计工作、评价控制缺陷.mp4
│ [12.4]--第十一章第四节完成审计工作,出具审计报告.mp4

└─{13}--审计质量控制
#13.1#--图文.pdf
(13.1)--12.1会计师事务所业务质量控制.ppt
(13.2)--12.2注册会计师职业道德基本原则和概念框架.ppt
(13.3)--12.3审计业务对独立性的要求.ppt
[13.1]--第十二章第一节会计师事务所业务质量控制.mp4
[13.2]--第十二章第二节注册会计师职业道德基本原则和概念框架.mp4
[13.3]--第十二章第三节审计业务对独立性的要求.mp4


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