审计学-审计核心理论与实务精讲
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更新日期: 2025-01-21

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本课程系统讲解审计学核心理论与实务。内容涵盖审计基本概念、职业准则、法律责任、审计目标与程序、证据与底稿、计划与重要性、风险评估与应对、审计抽样等通用知识,并深入销售收款、采购付款、生产存货、货币资金等具体业务循环审计,最后完成审计工作与报告,涉及内部控制及其他特殊项目审计。旨在帮助学生构建完整的审计知识体系。

视频课程目录:
第一章 审计学概论
第二章 审计职业准则体系
第三章 注册会计师职业责任与法律责任
第四章 审计目标与审计程序
第五章 审计证据与审计工作底稿
第六章 审计计划与重要性
第七章 风险评估与风险应对
第八章 审计抽样与其他测试项目
第九章 销售与收款业务循环审计
第十章 采购与付款业务循环审计
第十一章 生产与存货循环审计
第十二章 货币资金审计
第十三章 完成审计工作与审计报告
第十四章 其他特殊项目审计
第十五章 企业内部控制审计




├─{01}--第一章审计学概论
│ (1.5)--第一章审计学概论.ppt
│ [1.2]--1.1审计的概念.mp4
│ [1.3]--1.3审计的基本关系.mp4
│ [1.4]--1.2审计的产生和发展.mp4

├─{02}--第二章审计职业准则体系
│ (2.4)--第二章审计职业准则体系.ppt
│ [2.1]--2.1中国注册会计师的执业准则.mp4
│ [2.2]--2.2中国注册会计师鉴证业务基本准则.mp4
│ [2.3]--2.3内部审计与国家审计.mp4

├─{03}--第三章注册会计师职业责任与法律责任
│ (3.4)--第四章职业道德与法律责任.ppt
│ [3.1]--4.1注册会计师职业道德基本原则.mp4
│ [3.2]--4.2注册会计师职业道德概念框架.mp4
│ [3.3]--4.3注册会计师法律责任.mp4

├─{04}--第四章审计目标与审计程序
│ (4.4)--第三章审计目标与审计程序.ppt
│ [4.1]--3.1审计目标概述.mp4
│ [4.2]--3.2财务审计目标概述.mp4
│ [4.3]--3.3审计程序.mp4

├─{05}--第五章审计证据与审计工作底稿
│ (5.4)--第五章审计证据与审计工作底稿.ppt
│ [5.1]--5.1审计证据的含义、分类与特征.mp4
│ [5.2]--5.2获取审计证据的程序方法.mp4
│ [5.3]--5.3审计工作底稿.mp4

├─{06}--第六章审计计划与重要性
│ (6.7)--第六章审计计划与重要性.ppt
│ [6.1]--6.1开展初步业务活动.mp4
│ [6.2]--6.2重要性的定义.mp4
│ [6.3]--6.3重要性的两个层次、两个阶段、两个运用.mp4
│ [6.4]--6.4编制审计计划时对重要性的评估.mp4
│ [6.5]--6.5评价审计结果时对重要性的考虑.mp4
│ [6.6]--6.6重要性与审计风险、审计证据的关系.mp4

├─{07}--第七章风险评估与风险应对
│ (7.10)--第七章风险评估与风险应对.ppt
│ [7.1]--7.1风险识别和评估概述.mp4
│ [7.2]--7.2风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.mp4
│ [7.3]--7.3了解被审计单位及其环境.mp4
│ [7.4.1]--7.4了解被审计单位内部控制(上).mp4
│ [7.4.2]--7.4了解被审计单位的内部控制(下).mp4
│ [7.5]--7.5评估重大错报风险.mp4
│ [7.6]--7.6针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.mp4
│ [7.7]--7.7针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4
│ [7.8]--7.8控制测试.mp4
│ [7.9]--7.9.实质性程序.mp4

├─{08}--第八章审计抽样与其他测试项目
│ (8.4)--第八章审计抽样与其他测试项目.ppt
│ [8.1]--8.1审计抽样的基本概念.mp4
│ [8.2]--8.2审计抽样的基本原理和步骤.mp4
│ [8.3]--8.3传统变量抽样方法.mp4

├─{09}--第九章销售与收款业务循环审计
│ (9.6)--第九章销售与收款业务循环审计(例题).ppt
│ [9.1]--9.1销售与收款循环审计.mp4
│ [9.2]--9.2销售与收款循环业务活动和相关内部控制.mp4
│ [9.3]--9.3销售与收款循环的重大错报风险的评估.mp4
│ [9.4]--9.4测试销售与收款循环的内部控制.mp4
│ [9.5]--9.5销售与收款循环的实质性程序.mp4

├─{10}--第十章采购与付款业务循环审计
│ (10.6)--第十章采购与付款业务循环审计.ppt
│ [10.1]--10.1采购与付款循环的特点.mp4
│ [10.2]--10.2采购与付款循环业务活动及内部控制程序.mp4
│ [10.3]--10.3采购与付款循环的重大错报风险.mp4
│ [10.4]--10.4采购与付款循环的控制测试.mp4
│ [10.5]--10.5采购与付款循环实质性测试.mp4

├─{11}--第十一章生产与存货循环审计
│ (11.5)--第十一章生产与存货循环审计.ppt
│ [11.1]--11.1生产与存货循环的业务概述.mp4
│ [11.2]--11.2存货相关的审计程序.mp4
│ [11.3]--11.3生产成本的审计.mp4
│ [11.4]--11.4案例分析与实务.mp4

├─{12}--第十二章货币资金审计
│ (12.5)--第十二章货币资金审计徐伟(新).ppt
│ [12.1]--12.1货币资金审计概述.mp4
│ [12.2]--12.2货币资金重大错报风险.mp4
│ [12.3]--12.3货币资金相关内部控制测试.mp4
│ [12.4]--12.4货币资金的实质性程序.mp4

├─{13}--第十三章完成审计工作与审计报告
│ (13.3)--第十三章完成审计工作与审计报告.ppt
│ [13.1]--13.1审计报告概述.mp4
│ [13.2]--13.2审计报告的内容.mp4

├─{14}--第十四章其他特殊项目审计
│ (14.4)--第十四章其他特殊项目的审计徐伟(已美化)(1).ppt
│ [14.1]--14.1会计估计审计.mp4
│ [14.2]--14.2关联方的审计.mp4
│ [14.3]--14.3考虑持续经营假设.mp4

└─{15}--第十五章企业内部控制审计
(15.5)--第十五章企业内部控制审计胡慧娟(已美化)(1).ppt
[15.1]--15.1内部控制审计概述.mp4
[15.2]--15.2内部控制审计的计划和实施.mp4
[15.3]--15.3内部控制缺陷评价.mp4
[15.4]--15.4内部控制审计报告.mp4


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